|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
5 933,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
EDENRED Ticket Servis |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
11.09.2025 |
|
Zmluva |
1/2025/BAK
|
dodatok č. 1 k Zmluve 1/2025/BAK
|
229 798,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Ermako s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
08.09.2025 |
|
Zmluva |
|
zmluva o súčinností
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Občianske združenie Angličtina - ZŠ a MŠ Jána Bakossa |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
Objednávka |
|
gastro zariadenie pre ŠJ
|
5 354,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
Faktúra |
2380752183
|
čistiace prostriedky
|
110,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
2025015950
|
kancelárske potreby
|
310,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
2251205462
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
769,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
23807522185
|
čistiace prostriedky
|
387,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
2380752184
|
klipy na menovky
|
167,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
5413317350
|
dátový kábel
|
7,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
5413317350
|
video kábel
|
50,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
5413317350
|
dátový kábel
|
5,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
20250193
|
výroba kľúčov
|
391,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Marián Moravčík - PROFIL |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
8112868365
|
za plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
202514041
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
1025000756
|
kopírovacie služby a nájom
|
22,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Zmluva |
14/2025
|
prenájom telocvične
|
504,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Muv School o.z. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
Zmluva |
|
dodávky potravín
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Bohuš Šesták |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
Zmluva |
|
nákup potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |
|
Zmluva |
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |