|
|
Faktúra |
2019001939
|
potraviny
|
184,33 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Šesták |
|
|
|
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3001902455
|
mlieko a mliečne výrobky
|
11,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3001902222
|
mlieko a mliečne výrobky
|
257,69 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Zmluva |
FF-504-15-007
|
poskytnutie technického zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190005
|
oprava podlahy
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
|
22.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19950969
|
Zákonník práce
|
207,12 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201960287
|
elektrická rúra
|
1 831.20 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
STYK SERVIS s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201960286
|
SPorák
|
1 831,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
STYK SERVIS s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8019032262
|
potraviny
|
179,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
HOPE FAMILY |
|
|
|
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900923
|
vajíčka
|
19,01 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Babičkin dvor |
|
|
|
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119025004
|
potraviny
|
194,93 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
19.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201903000384
|
za teplo a TUV
|
6 136,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
za stravu zamestnancov
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
|
|
|
15.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
za stravu zamestnancov
|
14,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
|
15.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8019031719
|
potraviny
|
144,73 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
HOPE FAMILY |
|
|
|
19.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1819101330
|
za el.energiu
|
1 013,71 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Pow-en |
|
|
|
28.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6823700769
|
poistenie
|
222,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6808852035
|
poistenie
|
2,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
14.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001760
|
potraviny
|
723,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Šesták |
|
|
|
19.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001755
|
potraviny
|
96,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Šesták |
|
|
|
19.03.2019 |
28.03.2019 |